Przeprowadzone kontrole zewnętrzne - 2007 rok

1. organ kontrolujący – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

termin – 19.04.2007 r

zakres kontroli – kontrola oczyszczalni ścieków Jamno pod względem zgodności z pozwoleniem wodnoprawnym

wynik kontroli – nie stwierdzono naruszenia wymaganych 
warunków wprowadzania ścieków do środowiska

2. organ kontrolujący – Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

termin – 30.08.2007 r

zakres kontroli – kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków Jamno pod względem zgodności z pozwoleniem wodnoprawnym

wynik kontroli –po analizie próbek ścieków oczyszczonych stwierdzono odchylenia od  parametrów ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r w spr warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego uznano za dopuszczalne w przypadku wyłączenia z eksploatacji osadnika wtórnego i zwiększeniem najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń  na odpływie o 50%.
    
działania pokontrolne – po włączeniu osadnika do ruchu parametry ścieków oczyszczonych powróciły do  normy.

3. organ kontrolujący – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Rolnictwa  i Ochrony Środowiska

termin – 19.11.2007

zakres kontroli – spełnianie warunków w zakresie dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania  i przekazywania zbiorczych zestawień danych

wynik kontroli – na bieżąco wykonywane są badania fizyko- chemiczne osadów ściekowych. Osad  końcowy składowany w magazynie i okresowo odbierany przez firmę na cele rolnicze.

4. organ kontrolujący – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie Wydział Kontroli Płatników Składek

termin – 26-28.11.2007 r

zakres kontroli : (okres od I 2004 r do XII 2006r )

1) Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2) Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz o ustalenie  kapitału początkowego

4) Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wynik kontroli: Dokumentacja objęta zakresem kontroli sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dokumentacja z przebiegu kontroli przechowywana jest przez Kierownika działu organizacyjnego – pokój 213.
Wytworzył:
Agnieszka Gromadzka-Sęk
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2008-01-22 10:44:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Płatek Bartosz
(2008-02-07 07:48:53)